1、負責審計(jì)公司制(zhì)度流程執行(xíng)情況,評估管理(lǐ)風險,反饋制(zhì)度流程執行(xíng)中存在問題和(hé)矛盾,提出整改建議并跟進整改情況。
2、組織、協調、配合社會(huì)審計(jì)機構對公司及其下屬單位進行(xíng)年度财務審計(jì),負責及時(shí)跟進審計(jì)機構出具的各項審計(jì)發現事項的處理(lǐ)情況,推進審計(jì)問題的解決
3、根據要求對內(nèi)審制(zhì)度進行(xíng)更新和(hé)完善,并對現有(yǒu)制(zhì)度的執行(xíng)進行(xíng)總結分析。
4、針對已經發現的審計(jì)事項,定期跟蹤整改進度。
5、自主或配合外部審計(jì)機構完成股份公司實施的經濟責任審計(jì),指導督促各所屬公司按時(shí)完成經濟責任審計(jì)。與人(rén)力資源部及時(shí)溝通(tōng)審計(jì)結果,并對審計(jì)發現事項進行(xíng)跟蹤。
6、自主或配合外部審計(jì)機構完成股份公司各類專項審計(jì)工作(zuò),以自主完成為(wèi)主,并對審計(jì)發現事項進行(xíng)跟蹤。
7、加強對公司下屬各業務闆塊的了解,針對不同業務的特征,有(yǒu)針對性的進行(xíng)風險提示工作(zuò)。
8、完成領導交辦的其他工作(zuò)。
任職要求:
1、上(shàng)市公司內(nèi)部審計(jì)工作(zuò)5-6年以上(shàng)經驗,或4年以上(shàng)會(huì)計(jì)師(shī)事務所專業工作(zuò)經驗;
2、具備财務、審計(jì)等相關專業,熟悉國企相關外部監管要求